為強化內(nèi)部審計的管理效能與提升審計隊伍的專業(yè)素養(yǎng),7月2日上午,集團(tuán)內(nèi)控審計小組辦公室組織開展了內(nèi)部審計實操培訓(xùn)。集團(tuán)公司及下屬的三家供熱子公司內(nèi)部審計人員參與了此次培訓(xùn)。
此次培訓(xùn)由內(nèi)審小組辦公室馮愛玉負(fù)責(zé)授課。培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋了多個重要方面,包括對審計計劃的深入解讀以及審計內(nèi)容,具體涉及財務(wù)審計、基建審計、經(jīng)濟(jì)審計、清算合規(guī)審查、注銷合規(guī)審查和經(jīng)營情況審查等關(guān)鍵內(nèi)容。此外,培訓(xùn)還傳達(dá)了市國資委關(guān)于內(nèi)控審計整改的最新要求,依據(jù)這些要求,集團(tuán)公司對審計項目進(jìn)行了增補,并明確要求各分子公司必須嚴(yán)格按照規(guī)定的時間推進(jìn)相關(guān)工作。
通過此次培訓(xùn),參訓(xùn)人員更加明確了審計工作的重點和方法,為今后更好地開展內(nèi)部審計工作奠定了堅實基礎(chǔ)。